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发布日期:2025-04-02 21:59 点击次数:104浙江长城电工科技股份有限公司董事会审计委员会
对会计师事务所履行监督职责情况的评估报告
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律和规章的要求,公司董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所
一、2024年年审会计师事务所基本情况
(一)年审会计师事务所基本情况
年审会计师天健会计师事务所成立于1983年12月,是由一批资深注册会计师
创办的首批具有A+H股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构,综合实力位
列内资所第一,全球排名前二十位。截至2023年12月,天健拥有从业人员共7,200
余名,硕士及以上学历人员1,200余名,本科学历人员5,500余名,拥有会计、审
计、经济、工程技术等中高级专业职称的人员2,200余名,其中高级职称390余名,
注册会计师2,200余名,全国各类高端人才50余名,有280余位从业人员拥有境外
执业会计师资格。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
经公司四届董事会第十五次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于聘
任2024年度审计机构的议案》,同意聘任天健会计师事务所为公司2024年财务报
表和内部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的
独立意见。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
天健会计师事务所按照《审计业务约定书》的约定,对公司2024年年度财务
报表及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了相应报
告。在执行审计工作的过程中,天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人
员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、
审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分的沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
公司董事会审计委员会与天健会计师事务所在审前、审中、审后均进行了全
过程的充分沟通,包括但不限于:
(一)在审前,董事会审计委员会认真听取并审阅了天健会计师事务所对公
司年报审计的工作计划、关注重点等相关资料,就审计的总体策略提出了具体意
见和要求,协商相关的时间安排。
(二)在审计过程中,董事会审计委员会与天健会计师事务所就审计有关事
项进行了充分的沟通和交流。
(三)在天健会计师事务所出具审计报告初稿的初步审计意见后,董事会审
计委员会与天健会计师事务所就公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注
的重大事项进行了充分沟通。
四、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律及规
章的规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等
进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通。公司董
事会审计委员会认为天健会计师事务所在执行公司年报审计过程中坚持以公允、
客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和专业素质,按时完成了公司
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